• تدقيق ومراجعة السجلات والقيود المالية والإدارية للتأكد من صحتها وسلامة الإجراءات المتبعة.
  • مراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.
  • تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية واقتراح سبل تطويرها وتحسينها.
  • التدقيق المسبق واللاحق للمعاملات المالية والعقود والمشتريات والمناقصات.
  • متابعة أوجه الصرف والتأكد من مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة.
  • الكشف عن حالات الهدر أو التلاعب أو المخالفات الإدارية والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  • إعداد التقارير الدورية ورفعها إلى الإدارة العليا متضمنة الملاحظات والتوصيات.
  • متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية الداخلية والخارجية.
  • التنسيق مع ديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية ذات العلاقة.
  • المساهمة في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.
  • المشاركة في تقييم المخاطر المحتملة ووضع الخطط الوقائية للحد منها.
  • تقديم المشورة الفنية للإدارات المختلفة بما يخص الضوابط والإجراءات الرقابية.
  • حفظ الوثائق والسجلات التدقيقية بسرية تامة وفق الأصول المعتمدة.